一般納稅人增值稅申報操作流程(一般納稅人增值稅申報表模板)
對于企業(yè)納稅人的問題如今越來越多,不同納稅人之間所產(chǎn)生的問題也大不相同,所以很多的解決方式并不能已改而論。那么下面就由我們豐和會邦來為您解讀一下一般納稅人申報增值稅操作流程。歡迎閱讀!
一般納稅人申報增值稅操作流程
1、增值稅一般納稅人申報流程
一般納稅人在征期內(nèi)進(jìn)行申報,申報具體流程為:
(一)抄報稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。
(二)納稅申報:納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。
(三)清零解鎖:申報成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。
提示:一般納稅人無稅控設(shè)備的只需進(jìn)行第二步申報操作,無需進(jìn)行第一和第三步操作。
一般納稅人增值稅網(wǎng)上報稅流程
(1)每月1號抄稅。進(jìn)入金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)彈出請選擇抄稅期對話框,選本期資料,確定。系統(tǒng)自動將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發(fā)票抄稅處理成功”,點(diǎn)確定。
(2)抄完稅后打印銷項報表,點(diǎn)“報稅處理/抄報稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的’發(fā)票匯總表及明細(xì)清單。
(3)遠(yuǎn)程報稅。讀取金稅卡報稅狀態(tài),打開“遠(yuǎn)程報稅”點(diǎn)“報稅狀態(tài)”,系統(tǒng)提示,金稅卡狀態(tài)讀取成功,可進(jìn)行遠(yuǎn)程報稅,點(diǎn)確定,再點(diǎn)“遠(yuǎn)程報稅”系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,請稍后查詢報稅結(jié)果!點(diǎn)確定。稍等會點(diǎn)“報稅結(jié)果”,點(diǎn)確定。稍等會點(diǎn)“報稅結(jié)果”,系統(tǒng)彈出:報稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯誤號,271D為正常,此狀態(tài)表明上傳數(shù)據(jù)成功,尚未進(jìn)行一窗式比對,點(diǎn)關(guān)閉即可。
(4)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),填寫申報表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負(fù)債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表”,“銷項稅(表一)”,“進(jìn)項稅(表二)”,“增值稅納稅申報表”)。檢查報表無誤,上傳報表,統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時系統(tǒng)會提示是否扣款。請注意,現(xiàn)在不要點(diǎn)扣款,先進(jìn)金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000表示比對成功,(如錯誤號仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新報稅;如一窗式比對不成功的狀態(tài)下點(diǎn)了扣款,將無法自動扣款,等報完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進(jìn)行繳款,現(xiàn)在進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)點(diǎn)扣款,系統(tǒng)會顯示扣款成功。
(5)清卡。進(jìn)入開票系統(tǒng),打開遠(yuǎn)程抄報稅,點(diǎn)報稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000—窗式比對成功。進(jìn)入遠(yuǎn)程抄報,點(diǎn)“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作成功,點(diǎn)確定。
一般納稅人申報增值稅操作流程我們就說到這里,希望對您有所幫助。多謝閱覽!
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